Novidades da versão 10.6A-01 | Janeiro 2026

Mantenha-se atualizado sobre as novidades de cada módulo do sistema Domínio, lançadas em Janeiro de 2026.
 
    

 Reforma Tributária
 
1. Liberada opção para considerar o saldo das contas contábeis informadas nos acumuladores no Planejamento Tributário. 
Com essa liberação, na guia 'Custos e Despesas (Lucro Real)', foi criada a opção '[ ] Considerar o saldo das contas contábeis informadas nos acumuladores', que permite, ao ser marcada, configurar em uma nova janela os acumuladores cujas contas contábeis vinculadas terão seus saldos importados automaticamente para a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 
 
Lembrando que, para utilizar as funcionalidades do módulo Reforma Tributária, como Simulador, Planejamento, TRIA, Treinamentos e o novo Classificador Tributário, é necessário ativar o módulo até 31/01/2026 para garantir o benefício de custo zero enquanto você for cliente Domínio. Para ativar, acesse: Como ativar o módulo Reforma Tributária?

Confira as principais atualizações da Folha de Pagamento:
 
1. Novo relatório: Extrator da DIRF (eSocial).
Permite comparar os valores da folha de pagamento com o totalizador de IRRF no eSocial, facilitando a identificação e a correção de possíveis diferenças no Extrator da DIRF. 
 
2. Nova opção: provisionamento proporcional da parcela do empréstimo Crédito do Trabalhador nas Férias. 
Agora é possível escolher a forma de provisionar a parcela do empréstimo durante o período de férias. 
 
Veja outras alterações da Folha de Pagamento:
 
• Agora você pode configurar uma rotina automática exclusiva para gerar recibos de pagamento da folha e publicá-los no Portal do Cliente e Portal do Empregado, sem ter a necessidade de calcular a folha na mesma rotina. 
• Fique atento ao aviso do S-1210 (Pagamentos) 01/2026: Nas competências de 2025 com Dedução Simplificada Mensal no cálculo do IRRF, os dependentes não foram informados no S-1210 original. Portanto, é necessária a retificação via S-1210 (01/2026). O sistema exibirá uma mensagem de aviso quando houver necessidade de correção. 
• Fique atento ao aviso do S-1210 (Pagamentos) 01/2026: Ao retificar o evento, se o envio original tinha informações complementares do ano anterior e elas não forem informadas novamente, serão sobrescritas sem a informação do ano anterior. 
• Agora é possível cadastrar o Mêntore Bank e exportar os recibos de pagamento dos colaboradores. 
• A partir de 01/2026, o sistema calcula o IRPF no Carnê-Leão conforme a Lei nº 15.270/2025. 
• Foram incluidas nas rubricas padrões do sistema as novas bases de cálculo PIS CCT e PIS 13º CCT. 

Confira as principais atualizações da Escrita Fiscal e Importação Padrão:
 
1. Liberado ajuste do cálculo do imposto 63-IRRF conforme redução da Lei 15.270/2025.
Antes, para calcular o imposto 63-IRRF-APF, o sistema realizava o cálculo com base na tabela progressiva do IRRF, aplicando a alíquota e a parcela a deduzir sobre o rendimento tributável, sem aplicar uma redução adicional. A partir de 01/2026, o cálculo foi ajustado para aplicar automaticamente a redução prevista na Lei 15.270/2025, que varia conforme a base de cálculo do período, sendo que para valores acima de R$ 7.350,01, o cálculo permanece como antes. 
 
2. Altere as informações de ICMS nas operações de transporte sem estoque.
Anteriormente, no utilitário 'Alterar dados de ICMS', não era possível listar e alterar em lote os dados de ICMS especificamente para as notas de operações de transportes sem estoque. Agora, nessa mesma tela, foi criada a opção '[x] Somente operações de transporte' que, ao ser marcada, permite filtrar e alterar em lote as informações de CST, Base de cálculo, Alíquota e Valor do ICMS para as notas de entrada e saída com espécies relacionadas a operações de transporte sem estoque. 
 
3. Liberada assinatura com certificado digital no Demonstrativo de Faturamento.
Ao gerar o relatório 'Demonstrativo Faturamento' no menu 'Relatórios > Acompanhamentos', você pode utilizar a nova opção 'Assinar e salvar', que abre a janela 'Assinar Documento PDF' e permite assinar digitalmente o relatório utilizando um certificado do tipo A1, seja com certificado digital da própria empresa ou por procuração. A assinatura é apresentada nas propriedades do arquivo. 
 
4. Alterações Estaduais da Escrita Fiscal.
 
Bahia
• Criada opção para considerar a data de emissão do ICMS Antecipado para apuração e geração dos registros no SPED Fiscal.
 
Ceará
• Liberada escrituração consolidada no SPED Fiscal para lançamentos de 'NFCom, modelo 62'. 
 
Paraná
• Alterado para gerar o Registro E311 no SPED Fiscal para lançamento de ajuste de Outros créditos para o imposto 145-DIFAL NC. 
• Criada opção para considerar matriz e filiais no cálculo de coeficiente ICMS Monofásico. 
 
Rio de Janeiro
• Alterado cálculo do Regime Especial do setor têxtil do RJ para considerar vendas e devoluções de vendas internas de não contribuintes de ICMS. 
• Liberado novos códigos de itens IPM para o Registro 1400 do SPED Fiscal conforme Portaria SUPDIEF Nº 05 de 11/2025.
 
Rio Grande do Norte
• Liberada importação dos valores agregados no registro 1400 do SPED Fiscal para empresas com atividade de mineração e extração. 
 
Santa Catarina
• Liberada apuração do TTD 409, 410 e 411 no estabelecimento consolidador. 
• Ajustado para considerar o Estorno de ICMS Complementar de Notas com TTD 409, 410 ou 411 nos quadros 09 e 14 da DIME. 
• Criada opção para definir percentual diferente em operações internas e interestaduais no crédito presumido de informática Art. 144.
• Liberado detalhamento do produto no registro E113 referente ao ajuste SC020012 do SPED Fiscal lançado na tela de impostos lançados. 
• Ajustada geração do registro D197 referente ao estorno de crédito de ICMS sobre serviços de frete no Crédito Presumido nas vendas interest. a consumidor final não contrib. do ICMS (TTD 478).
 
Sergipe
• Liberada anulação de CT-e e\ou CT-eOS conforme Ajustes SINIEF nº 24/2022 e 31/2022. 
 
Veja outras alterações da Escrita Fiscal:
 
• Alterado para gerar o valor cobrado para terceiros no registro D700 do SPED Fiscal.  
• Liberada emissão do DARF IOF em tela própria no Domínio. 
• Atualizado valores a Tabela MEI automaticamente. 
• Liberado para gerar apenas um evento R-2010. quando matriz e filiais possuírem o mesmo CNPJ e CNO.

Confira as principais atualizações da Contabilidade:
 
1. Liberado vínculo de uma mesma conta contábil a múltiplos grupos da estrutura da DLPA.
Anteriormente, no cadastro de contas, só era possível vincular uma conta contábil a um único grupo no campo 'Grupo DLPA'. Agora, após a liberação, foi criada a opção 'Vinculada a mais de um grupo' neste mesmo campo, que, ao ser selecionada, habilita o botão '[...]' para permitir o vínculo da conta a múltiplos grupos da estrutura da DLPA. 
 
2. Nova opção para inativar Imóveis Rurais.
Antes, não era possível inativar um cadastro de imóvel rural, fazendo com que todos os imóveis ficassem permanentemente disponíveis para vinculação em lançamentos e relatórios. Agora, após a liberação, no cadastro de Imóveis Rurais, foram criados os campos 'Situação' e 'A partir de:', que permitem definir um imóvel como 'Inativo' a partir de uma data específica, e o sistema passa a validar essa condição, não listando ou permitindo o uso do imóvel em lançamentos e relatórios com data posterior à inativação. 
 
Veja outras alterações da Contabilidade:
 
• Agora é possível replicar o Idioma na estrutura dos demonstrativos. 
• Alterada fórmula do Índice de Endividamento Geral do relatório Coeficientes de Análises. 
• Atualizado plano referencial do Banco Central (A partir de 2025), conforme IN BCB nº 687/2025. 
• Exporte a Análise Vertical do DRE em Excel sem mesclar células. 
• Replique as configurações do Registro M410 do SPED ECF para demais períodos.

Confira as principais atualizações do Lalur:
 
1. Liberada recomposição automática dos valores de IRPJ e CSLL na tela Lucro antes da CSLL e IRPJ nas empresas com cálculo Anual.
Antes, ao importar o saldo na tela 'Lucro antes da CSLL e IRPJ' do módulo LALUR, era considerado o valor do resultado já líquido dos impostos IRPJ e CSLL quando os lançamentos de integração eram feitos em contas de resultado, o que reduzia indevidamente o valor do lucro. Agora, após a liberação, ao clicar no botão [Importar saldo] na mesma tela, o sistema identifica os valores de IRPJ e CSLL lançados em contas de resultado (configuradas nos Parâmetros, nas guias 'Contabilidade/Impostos/CSLL' e 'Contabilidade/Impostos/IRPJ') e os soma ao valor importado, recompondo corretamente o valor do 'Lucro antes da CSLL e IRPJ'. 
 
• Ajustada guia IBS/CBS dos Parâmetros para atender as novas regras da reforma tributária. 
• Permitido utilizar uma nova sequência de DPS quando for alterada a série para o modelo NFS-e modelo nacional. 
 

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