1. Acesse o menu Arquivo > Empregados;
2. Localize o empregado e acesse a guia Profissionais > Outros Dados;
3. No quadro Pagamento, no campo:
• Forma de pagamento, selecione a opção 'Crédito em Conta';
• Banco, informe o código do banco cadastrado anteriormente;
• Conta, deixe em branco para o sistema gerar o CPF ou consulte o banco sobre o número da conta;
• Tipo de conta, selecione o tipo da conta do empregado;
4. Clique no botão [Gravar] e salve como [Retificação] para corrigir informações ou como [Alteração] para registrar no histórico.