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Novidades da Versão 10.3A-03 | Março 2023
Conheça as Novidades da Versão
10.3A-03
do sistema Domínio.
Você também pode assistir o vídeo das novidades da versão no canal do Youtube:
Video das Novidades da versão 10.3A-03
• Veja as principais alterações dessa versão. Para acessar a solução, basta clicar no ícone
ao lado do item desejado:
Contabilidade
Agora é possível importar os lançamentos contábeis com centro de custo por API.
Escrita Fiscal
Agora através das rotinas automáticas, você pode fazer o envio de contas a pagar diretamente para o Conta Azul.
Alteramos o sistema para que seja possível restituir os valores retidos de PIS/COFINS de forma mensal, sem a necessidade de esperar encerrar o trimestre.
Alterado o sistema conforme IN RFB N° 2121/2022 para que não some o valor do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS nas entradas.
MS
- Alterado o sistema para que o valor do IPI seja incluso na base de cálculo do DIFALI.
PR -
Atualizamos os códigos de ajustes do registro E111 do SPED Fiscal gerados para os Créditos Presumidos calculados pelo sistema conforme alteração da tabela 5.1.1 a partir de 01/2023.
RN -
Implementado ao sistema, a nova fórmula para a obtenção do valor de base de cálculo do imposto DIFALI e a forma de calcular este imposto.
RS -
Agora para as notas de entradas de mercadorias importadas, quando efetuado o pagamento do imposto ICMS Importação, será gerado no SPED Fiscal o registro C197 com o código 'RS99993008' conforme IN. RE Nº 105/22.
RS -
As informações sobre a base de cálculo, alíquota e valor do crédito presumido serão geradas no SPED Fiscal no registro C197 com códigos 'RS99980001' e 'RS99980003'.
RS -
Alterado o sistema para que em notas que possuem o ICMS Antecipado lançado por produto e com operação interestadual, seja gerado o campo 08 do registro E240 do SPED Fiscal para empresas que possuem regime especial de pagamento.
SC -
Agora é possível calcular o Fundo Social e FUMDES considerando também o crédito presumido pelas entradas do Crédito Presumido aos estabelecimentos abatedores - An2, Art. 17 (TTD 331).
SC -
Alterar o sistema para gerar o valor da Devolução do crédito presumido confecção art. 21 no item 060 do Quadro 04 do informativo DIME.
SC -
Agora é possível gerar no SPED Fiscal os ajustes da tabela 5.2 Valores Declaratórios do ICMS conforme Portaria SEF n° 540/2022.
TO -
Ajustamos o sistema para que o cálculo do imposto DIFALI seja considerado conforme Lei n° 3.943/2022 (DOE de 31.05.2022).
Folha
Implementado o evento 'S-2500 - Processo Trabalhista' e o seu envio ao eSocial, referente as Reclamatórias Trabalhistas.
Implementar o evento 'S-2501 - Tributos do Processo Trabalhista' e o seu envio ao eSocial, referente as Reclamatórias Trabalhistas.
Implementado o processo de envio do evento S-3500 ao eSocial referente a exclusão dos eventos S-2500 e S-2501 de Reclamatórias Trabalhistas.
Alterado sistema para separar a importação do eSocial dos serviços e dos empregados.
Implementado nas Rotinas Automáticas a funcionalidade de envio do contas a pagar para a Conta Azul.
Alterado sistema para calcular rescisão considerando a base de cálculo de FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado separado das demais bases de FGTS conforme eSocial, e não deduzir a base de cálculo de FGTS negativa de outras bases de FGTS.
Importação Padrão
Agora é possível gerar informações complementares e observações nas configurações de importação NFC-e Arquivo XML.
Implementado a opção para sobrescrever somente os registros cadastro de cliente ou fornecedores ou somente cadastro de produtos para Importação NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML e CF-e Arquivo XML.
Agora para as notas que tem origem NFC-e, onde não há obrigatoriedade de informar a inscrição do destinatário, assim será possível listar outras inscrições e preencher a guia Complementar > Nota Devolvida.
Veja mais alterações dessa versão:
Contabilidade
Atualizamos as tabelas N660 e N670 para os Leiautes 8 e 9 do SPED ECF.
Agora o sistema realiza a validação se a conta contábil está informada nos Parâmetros para o Digital Banking antes de realizar a exclusão.
Escrita Fiscal
Agora você consegue gerar informação no I-SIMP a partir do lançamento nas telas de 'Industrialização Própria - Ordem de Produção' e 'Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção'.
DF -
Alterado o sistema para gerar os campos necessários dos registros B001, B470 e B990 zerados no SPED Fiscal quando a empresa for contribuintes do ICMS e do ISS.
RN -
Alteramos o sistema para que seja demonstrado como crédito de ICMS apenas o valor efetivamente pago de ICMS Antecipado.
RS -
Alterado o sistema para que em empresas não varejista, seja possível gerar os campos 13, 14 e 15 no registro C181 quando no campo 2 for gerado o código RS500 e RS000.
RS -
Implementado no sistema para calcular os valores do imposto ICMS Antecipado de Transportes em empresa do Simples Nacional quando não há destaque de ICMS normal na nota.
RS -
Agora você consegue gerar o Registro C197 com código 'RS10000806', referente ao imposto ICMSA calculado como crédito na apuração do imposto ICMS, quando o crédito não foi creditado no mês seguinte (extemporâneo).
SC -
Alterado o código SC029999, que era utilizado como código genérico do registro E111, para o código SC024999 em empresas que calculam TTD 409, 410 e 411.
SC -
Agora você consegue gerar os códigos de ajuste SC50000014 e SC50000051 referente ao estorno do Crédito Presumido Bares, Restaurantes e Similares - An2, Art. 21, IV.
SP -
Alterado a forma de calcular a base de cálculo do imposto DIFALI, em empresas do Simples Nacional sem a inclusão do ICMS conforme Consulta Tributária 22740M1/2022.
Folha
Alterado sistema para que seja possível realizar transferência quando o empregado possui férias e licença maternidade.
Alterado cálculo de férias para não gerar o líquido negativo quando o empregado teve troca de categoria intermitente e possui valores de férias intermitente a ser descontado.
Implementado campo 'Categoria eSocial' no cadastro do empregado e habilitar apenas para o Vinculo empregatício 'Trab.Rural Contrato Prazo Determinado'.
Alterado sistema para reenviar automaticamente o evento S-1020, quando este for retornado com o erro "1820 - O tipo de inscrição do proprietário não pode ser preenchido".
Importação Padrão
Alterado a forma de verificar o prestador na NFS-e conforme versão 2.04 do arquivo na importação de serviços prestados e tomados através da NFS-e Arquivo XML- ABRASF.
Alterado o sistema para que ao realizar a importação de CT-e de complemento de valores e o campo 'Situação' seja importado como 'Documento fiscal Complementar/Referenciado'.
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