Novidades da Versão 10.3A-03 | Março 2023

Conheça as Novidades da Versão 10.3A-03 do sistema Domínio. 
Você também pode assistir o vídeo das novidades da versão no canal do Youtube: Video das Novidades da versão 10.3A-03
 
• Veja as principais alterações dessa versão. Para acessar a solução, basta clicar no ícone  ao lado do item desejado:
 
  Contabilidade
 
  • Agora é possível importar os lançamentos contábeis com centro de custo por API. 

 
  Escrita Fiscal
 
  • Agora através das rotinas automáticas, você pode fazer o envio de contas a pagar diretamente para o Conta Azul. 
  • Alteramos o sistema para que seja possível restituir os valores retidos de PIS/COFINS de forma mensal, sem a necessidade de esperar encerrar o trimestre. 
  • Alterado o sistema conforme IN RFB N° 2121/2022 para que não some o valor do IPI na base de cálculo de PIS e COFINS nas entradas.
  • MS - Alterado o sistema para que o valor do IPI seja incluso na base de cálculo do DIFALI. 
  • PR - Atualizamos os códigos de ajustes do registro E111 do SPED Fiscal gerados para os Créditos Presumidos calculados pelo sistema conforme alteração da tabela 5.1.1 a partir de 01/2023. 
  • RN - Implementado ao sistema, a nova fórmula para a obtenção do valor de base de cálculo do imposto DIFALI e a forma de calcular este imposto. 
  • RS - Agora para as notas de entradas de mercadorias importadas, quando efetuado o pagamento do imposto ICMS Importação, será gerado no SPED Fiscal o registro C197 com o código 'RS99993008' conforme IN. RE Nº 105/22. 
  • RS - As informações sobre a base de cálculo, alíquota e valor do crédito presumido serão geradas no SPED Fiscal no registro C197 com códigos 'RS99980001' e 'RS99980003'. 
  • RS - Alterado o sistema para que em notas que possuem o ICMS Antecipado lançado por produto e com operação interestadual, seja gerado o campo 08 do registro E240 do SPED Fiscal para empresas que possuem regime especial de pagamento. 
  • SC - Agora é possível calcular o Fundo Social e FUMDES considerando também o crédito presumido pelas entradas do Crédito Presumido aos estabelecimentos abatedores - An2, Art. 17 (TTD 331). 
  • SC - Alterar o sistema para gerar o valor da Devolução do crédito presumido confecção art. 21 no item 060 do Quadro 04 do informativo DIME. 
  • SC - Agora é possível gerar no SPED Fiscal os ajustes da tabela 5.2 Valores Declaratórios do ICMS conforme Portaria SEF n° 540/2022. 
  • TO - Ajustamos o sistema para que o cálculo do imposto DIFALI  seja considerado conforme Lei n° 3.943/2022 (DOE de 31.05.2022).

 
 Folha
 
  • Implementado o evento 'S-2500 - Processo Trabalhista' e o seu envio ao eSocial, referente as Reclamatórias Trabalhistas. 
  • Implementar o evento 'S-2501 - Tributos do Processo Trabalhista' e o seu envio ao eSocial, referente as Reclamatórias Trabalhistas. 
  • Implementado o processo de envio do evento S-3500 ao eSocial referente a exclusão dos eventos S-2500 e S-2501 de Reclamatórias Trabalhistas. 
  • Alterado sistema para separar a importação do eSocial dos serviços e dos empregados. 
  • Implementado nas Rotinas Automáticas a funcionalidade de envio do contas a pagar para a Conta Azul. 
  • Alterado sistema para calcular rescisão considerando a base de cálculo de FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado separado das demais bases de FGTS conforme eSocial, e não deduzir a base de cálculo de FGTS negativa de outras bases de FGTS. 

 
 Importação Padrão
 
  • Agora é possível gerar informações complementares e observações nas configurações de importação NFC-e Arquivo XML.
  • Implementado a opção para sobrescrever somente os registros cadastro de cliente ou fornecedores ou somente cadastro de produtos para Importação NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML e CF-e Arquivo XML. 
  • Agora para as notas que tem origem NFC-e, onde não há obrigatoriedade de informar a inscrição do destinatário, assim será possível listar outras inscrições e preencher a guia Complementar > Nota Devolvida. 

 
Veja mais alterações dessa versão:
 
Contabilidade
 
  • Atualizamos as tabelas N660 e N670 para os Leiautes 8 e 9 do SPED ECF.
  • Agora o sistema realiza a validação se a conta contábil está informada nos Parâmetros para o Digital Banking antes de realizar a exclusão.
Escrita Fiscal
 
  • Agora você consegue gerar informação no I-SIMP a partir do lançamento nas telas de 'Industrialização Própria - Ordem de Produção' e 'Industrialização Própria - Conclusão da Ordem de Produção'.
  • DF -Alterado o sistema para gerar os campos necessários dos registros B001, B470 e B990 zerados no SPED Fiscal quando a empresa for contribuintes do ICMS e do ISS.
  • RN - Alteramos o sistema para que seja demonstrado como crédito de ICMS apenas o valor efetivamente pago de ICMS Antecipado.
  • RS - Alterado o sistema para que em empresas não varejista, seja possível gerar os campos 13, 14 e 15 no registro C181 quando no campo 2 for gerado o código RS500 e RS000.
  • RS - Implementado no sistema para calcular os valores do imposto ICMS Antecipado de Transportes em empresa do Simples Nacional quando não há destaque de ICMS normal na nota.
  • RS - Agora você consegue gerar o Registro C197 com código 'RS10000806', referente ao imposto ICMSA calculado como crédito na apuração do imposto ICMS, quando o crédito não foi creditado no mês seguinte (extemporâneo).
  • SC - Alterado o código SC029999, que era utilizado como código genérico do registro E111, para o código SC024999 em empresas que calculam TTD 409, 410 e 411.
  • SC - Agora você consegue gerar os códigos de ajuste SC50000014 e SC50000051 referente ao estorno do Crédito Presumido Bares, Restaurantes e Similares - An2, Art. 21, IV.
  • SP - Alterado a forma de calcular a base de cálculo do imposto DIFALI, em empresas do Simples Nacional sem a inclusão do ICMS conforme Consulta Tributária 22740M1/2022.
Folha
  • Alterado sistema para que seja possível realizar transferência quando o empregado possui férias e licença maternidade.
  • Alterado cálculo de férias para não gerar o líquido negativo quando o empregado teve troca de categoria intermitente e possui valores de férias intermitente a ser descontado.
  • Implementado campo 'Categoria eSocial' no cadastro do empregado e habilitar apenas para o Vinculo empregatício 'Trab.Rural Contrato Prazo Determinado'.
  • Alterado sistema para reenviar automaticamente o evento S-1020, quando este for retornado com o erro "1820 - O tipo de inscrição do proprietário não pode ser preenchido".
Importação Padrão
 
  • Alterado a forma de verificar o prestador na NFS-e conforme versão 2.04 do arquivo na importação de serviços prestados e tomados através da NFS-e Arquivo XML- ABRASF.
  • Alterado o sistema para que ao realizar a importação de CT-e de complemento de valores e o campo 'Situação' seja importado como 'Documento fiscal Complementar/Referenciado'.
 

Marcar todos como lidos