As receitas beneficiadas pelo PERSE devem ter o PIS e COFINS escriturados com CST '06 - Operação Tributável a Alíquota Zero' e Natureza '920 - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos', então, além da necessidade dos impostos '17 - PIS Não Cumulativo' e '19 - COFINS Não Cumulativa' no acumulador, também é importante configurar o CST e Natureza no cadastro do produto, conforme abaixo:
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Localize o acumulador utilizado para as receitas beneficiadas pelo PERSE, ou crie um novo para essa operação;
3 - Na guia Geral, marque Incide sobre '[x] Faturamento' e '[x] Receita Bruta';
4 - Na guia Impostos, inclua os impostos '17 - PIS Não Cumulativo' e '19 - COFINS Não Cumulativa';
5 - Clique em [Gravar] para concluir o cadastro do acumulador;
Produtos
1 - Acesse o menu Arquivos > Produtos;
2 - Localize o produto utilizado para as receitas beneficiadas pelo PERSE, ou crie um novo para essa operação;
3 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Geral, quadro Tipo de contribuição, selecione '[x] Não cumulativo';
4 - Na guia Impostos > PIS/COFINS > Saídas > Geral, informe CST '06 - Operação Tributável a Alíquota Zero' e Natureza da receita '920 - Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos';
5 - Clique em [Gravar] para concluir o cadastro do produto. Repita o procedimento para todos os produtos beneficiados pelo PERSE;
6 - A configuração de CST e Natureza da receita também pode ser feita em lote, por meio dos utilitários. Para mais detalhes,
clique aqui;
Lançamentos
Havendo um acumulador com os impostos configurados, e um produto com CST e Natureza configurados, o lançamento da Venda ou Prestação de Serviço será considerado como PERSE, conforme abaixo: