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Novidades da Versão 10.1D-12
.
Conheça as Novidades das versão 10.1D-12 do Contábil da Central de Soluções.
Você também pode assistir o vídeo das novidades da versão em nosso canal do Youtube:
Video das Novidades da versão 10.1D-12
Veja as principais alterações dessa versão. Para acessar a solução, basta clicar no ícone
ao lado do item desejado:
Escrita Fiscal
Criado uma opção para gerar os valores de frete, seguro e despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS e registros C100/C170 do EFD Contribuições.
Ajustado para que o produto de exportação seja considerado como "Não relacionado" no cálculo do percentual com relação a Receita Bruta.
Incluso opção para efetuar cálculo do imposto 18-ISS Retido com o Fato Gerador pelo Mês subsequente a emissão.
Disponibilizado a guia DARF de alguns impostos através das rotinas automáticas.
Atualizado todas as telas de baixas de parcelas para que as opções de filtro por situação fiquem iguais as opções dos relatórios de contas a pagar e a receber.
AL –
Implementado o cálculo do FECOEP-ST sobre as saídas com operações de Substituição Tributária.
BA –
Alterado o sistema para considerar o IPI na base de cálculo do imposto 27-ICMSA quando configurado para cálculo por produto.
MG –
Implementado o cálculo da restituição do ICMS retido por Substituição Tributária conforme Art. 23 RICMS/MG.
MG –
Alterado o sistema para considerar a alíquota do ICMS do cadastro do acumulador para o cálculo do imposto 8-DIFALI.
RJ –
Implementado os códigos de ajustes RJ70000011 e RJ20000000 no SPED fiscal, quando realizado lançamento de NF e NF-e complementar cujo fato gerador ocorreu em período anterior.
RJ –
Criado uma opção para optar em calcular o Regime Especial Têxtil pelo Decreto 45.607/16 percentual de 3,5% ou pela Lei 6.331/12 no percentual de 2,5%.
RS –
Ajustado o sistema para que seja informado o Detalhamento VB conforme definido no acumulador nos lançamentos de notas cuja operação não se enquadra nas definições de uso do benefício do Diferimento de ICMS.
RS –
Alterado o sistema para considerar como Receita Bruta Acumulada nos doze meses anteriores o somatório das Receitas no Mercado Interno e Externo para identificar a faixa enquadramento e aplicar o percentual de dedução do ICMS.
SC –
Alterado a definição atual de cálculo de estorno de débito por devoluções sem aproveitamento de crédito de ICMS para considerar e estornar os valores do imposto 8-DIFALI.
SC –
Ajustado o sistema para gerar o código de ajuste "SC90000001" nos registros C197 e D197 para CFOP's iniciados em 7.xxx.
SP –
Ajustado o sistema para calcular o imposto 31-ST/AT para espécies de transporte em casos que o tipo do imposto seja calculado por produto.
Folha
Implementada a rotina de importação do evento S-2240 - Condições Ambientais - Agentes Nocivos de SST para o eSocial.
Implementada a integração do sistema com o programa do IBGE e a geração do arquivo PAC - Pesquisa anual de comércio.
Permitido alterar a inscrição de empresas CPF e CAEPF após já possuírem eventos validados no eSocial.
Criada opção para consolidar as informações da Folha Mensal, Complementar e CCT ao emitir os relatórios Resumo e Extrato da Folha.
Contabilidade
Atualizado para demonstrar os valores contrários à sua natureza em cor vermelha na tela de Conciliação de Lançamentos.
Atualizado o sistema destacar em vermelho os lançamentos que estiverem contrários à sua natureza na consulta Contas x Lançamentos (F6).
Criado opção para imprimir o código da filial no Razão quando o mesmo for consolidado.
Importação Padrão
Ajustado para importar os valores de frete, seguros e despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS.
BA –
Alterado a definição do sistema para considerar o IPI na base de cálculo do imposto 27-ICMSA quando configurado para cálculo por produto, na importação padrão NF-e Portal e NF-e Arquivo XML.
MA –
Ajustado a importação do 08-DIFALI conforme Lei nº 11.387/2020.
MG –
Alterado o sistema para importar a alíquota do ICMS do cadastro do acumulador para o cálculo do imposto 8-DIFAL, na Importação Padrão.
SC –
Atualizado o sistema para importar o valor a estornar do DIFALI por devoluções sem aproveitamento de crédito de ICMS.
SP –
Alterado para realizar a importação do imposto 31-ST/AT para espécies de transporte em casos que o tipo do imposto seja calculado por produto.
Honorários
SP –
O município de Mairiporã passou a utilizar a integração via web service .
Veja mais alterações dessa versão:
Folha
Permitido alterar o nome da jornada vinculada ao cadastro do colaborador ou ao seu histórico mesmo que este já possua eventos enviados para o eSocial.
Foi ajustada a quantidade de caracteres na descrição do motivo da advertência ou suspensão lançada para o empregado, para que seja possível informar mais detalhes.
Bloqueado a geração do arquivo CAGED e Acerto CAGED para os grupos 1,2 e 3 conforme cronograma do eSocial e emitida a mensagem de aviso na geração da GFIP informando a utilização da DCTFWeb para a Contribuição Previdenciária.
Escrita Fiscal
PR –
Alterado o comportamento do sistema para considerar o IPI para encontrar o ICMS próprio no cálculo do imposto 8-DIFALI.
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