Novidades da Versão 10.1D-12

.Conheça as Novidades das versão 10.1D-12 do Contábil da Central de Soluções. 
Você também pode assistir o vídeo das novidades da versão em nosso canal do Youtube: Video das Novidades da versão 10.1D-12
 
 Veja as principais alterações dessa versão. Para acessar a solução, basta clicar no ícone  ao lado do item desejado:
 
  Escrita Fiscal
  • Criado uma opção para gerar os valores de frete, seguro e despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS e registros C100/C170 do EFD Contribuições. 
  • Ajustado para que o produto de exportação seja considerado como "Não relacionado" no cálculo do percentual com relação a Receita Bruta. 
  • Incluso opção para efetuar cálculo do imposto 18-ISS Retido com o Fato Gerador pelo Mês subsequente a emissão. 
  • Disponibilizado a guia DARF de alguns impostos através das rotinas automáticas. 
  • Atualizado todas as telas de baixas de parcelas para que as opções de filtro por situação fiquem iguais as opções dos relatórios de contas a pagar e a receber. 
  • AL – Implementado o cálculo do FECOEP-ST sobre as saídas com operações de Substituição Tributária. 
  • BA – Alterado o sistema para considerar o IPI na base de cálculo do imposto 27-ICMSA quando configurado para cálculo por produto. 
  • MG – Implementado o cálculo da restituição do ICMS retido por Substituição Tributária conforme Art. 23 RICMS/MG. 
  • MG – Alterado o sistema para considerar a alíquota do ICMS do cadastro do acumulador para o cálculo do imposto 8-DIFALI. 
  • RJ – Implementado os códigos de ajustes RJ70000011 e RJ20000000 no SPED fiscal, quando realizado lançamento de NF e NF-e complementar cujo fato gerador ocorreu em período anterior. 
  • RJ – Criado uma opção para optar em calcular o Regime Especial Têxtil pelo Decreto 45.607/16 percentual de 3,5% ou pela Lei 6.331/12 no percentual de 2,5%. 
  • RS – Ajustado o sistema para que seja informado o Detalhamento VB conforme definido no acumulador nos lançamentos de notas cuja operação não se enquadra nas definições de uso do benefício do Diferimento de ICMS. 
  • RS – Alterado o sistema para considerar como Receita Bruta Acumulada nos doze meses anteriores o somatório das Receitas no Mercado Interno e Externo para identificar a faixa enquadramento e aplicar o percentual de dedução do ICMS. 
  • SC – Alterado a definição atual de cálculo de estorno de débito por devoluções sem aproveitamento de crédito de ICMS para considerar e estornar os valores do imposto 8-DIFALI. 
  • SC – Ajustado o sistema para gerar o código de ajuste "SC90000001" nos registros C197 e D197 para CFOP's iniciados em 7.xxx. 
  • SP – Ajustado o sistema para calcular o imposto 31-ST/AT para espécies de transporte em casos que o tipo do imposto seja calculado por produto. 

 
 Folha
  • Implementada a rotina de importação do evento S-2240 - Condições Ambientais - Agentes Nocivos de SST para o eSocial. 
  • Implementada a integração do sistema com o programa do IBGE e a geração do arquivo PAC - Pesquisa anual de comércio. 
  • Permitido alterar a inscrição de empresas CPF e CAEPF após já possuírem eventos validados no eSocial.   
  • Criada opção para consolidar as informações da Folha Mensal, Complementar e CCT ao emitir os relatórios Resumo e Extrato da Folha. 

 
  Contabilidade
 
  • Atualizado para demonstrar os valores contrários à sua natureza em cor vermelha na tela de Conciliação de Lançamentos. 
  • Atualizado o sistema destacar em vermelho os lançamentos que estiverem contrários à sua natureza na consulta Contas x Lançamentos (F6). 
  • Criado opção para imprimir o código da filial no Razão quando o mesmo for consolidado. 

 
 
  Importação Padrão
 
  • Ajustado para importar os valores de frete, seguros e despesas acessórias na base de cálculo do PIS/COFINS. 
  • BA – Alterado a definição do sistema para considerar o IPI na base de cálculo do imposto 27-ICMSA quando configurado para cálculo por produto, na importação padrão NF-e Portal e NF-e Arquivo XML. 
  • MA – Ajustado a importação do 08-DIFALI conforme Lei nº 11.387/2020. 
  • MG – Alterado o sistema para importar a alíquota do ICMS do cadastro do acumulador para o cálculo do imposto 8-DIFAL, na Importação Padrão. 
  • SC – Atualizado o sistema para importar o valor a estornar do DIFALI por devoluções sem aproveitamento de crédito de ICMS. 
  • SP – Alterado para realizar a importação do imposto 31-ST/AT para espécies de transporte em casos que o tipo do imposto seja calculado por produto. 

 
 Honorários
 
  • SP – O município de Mairiporã passou a utilizar a integração via web service . 

 
Veja mais alterações dessa versão:
 
 
Folha
 
  • Permitido alterar o nome da jornada vinculada ao cadastro do colaborador ou ao seu histórico mesmo que este já possua eventos enviados para o eSocial.
  • Foi ajustada a quantidade de caracteres na descrição do motivo da advertência ou suspensão lançada para o empregado, para que seja possível informar mais detalhes.
  • Bloqueado a geração do arquivo CAGED e Acerto CAGED para os grupos 1,2 e 3 conforme cronograma do eSocial e emitida a mensagem de aviso na geração da GFIP informando a utilização da DCTFWeb para a Contribuição Previdenciária.
 
Escrita Fiscal
 
  • PR – Alterado o comportamento do sistema para considerar o IPI para encontrar o ICMS próprio no cálculo do imposto 8-DIFALI.
 

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