Para gerar automaticamente a compensação das contas de lucro e prejuízo, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Zeramento > Destino dos lançamentos, marque a opção '[x] Gerar lançamento de compensação entre as contas de Lucro e Prejuízo'.
3 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Zeramento
1 - Acesse o menu Utilitários > Zeramento;
2 - No campo Data, informe a data que será realizado o zeramento;
3 - Clique no botão [OK] para zerar o período mencionado.
Lançamento
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos e verifique que os lançamentos de compensação foram realizados de forma automática.
Exemplo Prático
Em 12/2022 a empresa teve um Prejuízo Acumulado de 10.330,00;
Em 12/2023 a empresa teve um Lucro Acumulado de 415.928,09.
Dessa forma, a empresa possui um lucro de R$ 415.928,09 no período de 2023, que diminuído do saldo de prejuízo acumulado de período anterior, gera um saldo credor na conta de Lucros de R$ 405.598,09.
Cálculo realizado:
415.928,09 - 10.330,00 = 405.598,09.
Então, ao efetuar o zeramento do ano de 2023, o sistema irá realizar os lançamentos de compensação de forma automática para demonstrar o saldo final das contas de lucro e prejuízo, conforme demonstrado no balancete:
Importante!
Atualmente o sistema não realiza a compensação de forma automática para empresas Matriz e Filial, onde uma apresenta lucro e outra apresenta prejuízo, ou seja, não realiza a compensação automática entre empresas diferentes, sendo necessário o lançamento de forma manual. Caso possua dúvidas no processo do lançamento, acesse o tópico Soluções Relacionadas.