Para gerar automaticamente a compensação das contas de lucro e prejuízo, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Zeramento > Destino dos lançamentos, marque a opção '[x] Gerar lançamento de compensação entre as contas de Lucro e Prejuízo'.
3. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Zeramento
1. Acesse o menu Utilitários > Zeramento;
2. No campo Data, informe a data que será realizado o zeramento;
3. Clique no botão [OK] para zerar o período mencionado.
Exemplo Prático
• Em 12/2024 a empresa teve um Prejuízo Acumulado de 48.000,00;
• Em 12/2025 a empresa teve um Lucro do exercício de 252.000,00;
• Dessa forma, a empresa possui um lucro de R$ 252.000,00 no período de 2025, que diminuído do saldo de prejuízo acumulado do período anterior, gera um saldo credor na conta de Lucros acumulados de R$ 204.000,00;
• Ao efetuar o zeramento do ano de 2025, o sistema irá realizar os lançamentos de compensação de forma automática para demonstrar o saldo final das contas de lucro e prejuízo, conforme exemplificado no balancete:
OBS: Atualmente o sistema não realiza a compensação de forma automática para empresas Matriz e Filial, onde uma apresenta lucro e outra apresenta prejuízo, ou seja, não realiza a compensação automática entre empresas diferentes, sendo necessário efetuar o lançamento de forma manual.