Como configurar a integração contábil do imposto Simples Nacional para Matriz e Filiais?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Na empresa Matriz:
 
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia CONTABILIDADE verifique se a opção '[x] Gera lançamentos contábeis' está selecionada. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e marque a opção;
3 - Na guia 'Opções', para gerar um único lançamento 'Matriz somado o débito da Filial' selecione a opção '[x] Agrupar lançamentos das filiais';
 
OBS: Quando não selecionado esta opção, será gerado um lançamento contábil para Matriz e um lançamento contábil para cada Filial.
 
4 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
5 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS;
6 - Localize o imposto '44 - Simples Nacional' e na guia CONTABILIDADE, e no quadro IMPOSTO RECOLHER preencha com as contas contábeis e histórico;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
Na empresa Filial:
 
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS;
2 - Na guia CONTABILIDADE verifique se a opção '[x] Gera lançamentos contábeis' está selecionada. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e marque a opção;
3 - Clique na guia OPÇÕES, e selecione a opção '[x] Gerar lançamentos em outra empresa';
4 - No campo CÓDIGO DA EMPRESA, informe o código da empresa MATRIZ;
5 - Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
6 - Realize os lançamentos no menu MOVIMENTOS.
 
Acesse a empresa Matriz novamente:
 
1- Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em APURAÇÃO e realize a apuração do período;
2 - Avalie os valores apurados para a matriz e filial através do relatório do menu RELATÓRIOS, submenu IMPOSTOS e clique em SIMPLES NACIONAL;
3 - Após acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, realize a integração do período e verifique os valores integrados para a contabilidade;
4 - A integração será gerada somente na Matriz, onde os valores da Filial também serão integrados.
 

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