Configuração dos Parâmetros
1 - Acesse no menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Opções, no quadro Matriz/Filiais, selecione a opção '[x] Incorporação Imobiliária optante pelo RET';
OBS: Esta opção somente ficará habilitada quando a empresa for uma filial, e a contabilização estiver centralizada na matriz, ou seja, na matriz desta empresa estiver selecionada a opção ‘[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais’.
Caso tenha dúvidas sobre como configurar matriz e filiais na contabilidade acesse a solução referente a ‘Configuração do módulo Contabilidade para empresa Matriz e Filial’:
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3 - Clique no botão [Gravar], para salvar as informações;
Matriz
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Opções, no quadro Matriz/Filiais, selecione a opção: '[x] Informar o código da filial no lançamento';
3 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2 - No campo Filial, informe a filial correspondente ao lançamento. Para isso, pressione o botão F2 para que o sistema entre em modo consulta;
3Preencha os demais campos, e clique no botão [Gravar].
Para este exemplo, serão realizados dois lançamentos informando duas filiais.
Relatórios
1 - Acesse o menu Relatórios > Diário;
OBS: Para este exemplo, será utilizado somente o Diário.
2 - No quadro Opções, selecione a opção '[x] Separar lançamentos das incorporações';
OBS: Esta opção somente estará habilitada, quando:
• A empresa em que se está emitindo o relatório for matriz, e no menu Controle > Parâmetros > Geral > Opções, estiver selecionado '[x] Centralizar a contabilidade entre matriz e filial';
• Na empresa matriz, quando no menu Controle > Filial Ativa, estiver selecionada mais de uma empresa, e esta também for filial, e selecionado o botão [Consolidado], em seguida [Ok];
• Quando na filial estiver selecionada a opção '[x] Incorporação imobiliária optante pelo RET';
3 - Selecione os demais campos conforme necessidade;
4 - Clique no botão [Ok] para emitir.
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Livros Contábeis
1 - Acesse o menu Relatórios > Livros Contábeis;
OBS: Para este exemplo, será utilizado a opção Razão.
2 - Clique na guia Razão;
3 - Selecione a opção '[x] Separar lançamentos das incorporações';
4 - Selecione as demais conforme necessidade;
5 - Clique no botão [Ok] para emitir.
SPED Contábil
O informativo SPED Contábil, deverá ser gerado pela empresa matriz.
Caso tenha dúvidas sobre como gerar o SPED Contábil, acesse a solução referente a ‘Configuração do sistema para gerar o SPED Contábil’:
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