Para importar os lançamentos contábeis a partir do arquivo do SPED Contábil, siga os passos abaixo:
Importante!
Lembrando que para importar os lançamentos contábeis o plano de contas já deve ter sido implantado na empresa.
Importando o conjunto de dados para o sistema:
Salve o arquivo que está em anexo a esta solução no botão
;
1 - No sistema Domínio acesse o menu Utilitários > Importador > Conjunto de Dados;
2 - Clique no botão [Importar] e localize o arquivo disponibilizado e descompacto anteriormente;
3 - Clique em [Abrir] para concluir, o sistema irá emitir a mensagem 'Importação realizada com sucesso', clique em [OK];
Importando os lançamentos contábeis por meio do conjunto de dados:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Importar;
2 - No campo Tipo, selecione TXT;
3 - No campo Caminho, clique no botão [...] e localize o arquivo do SPED Contábil a ser importado;
4 - No campo Conjunto de dados, selecione o conjunto ‘Sped Contábil - Importação de Lançamentos Contábeis (Sped Contábil)’;
5 - Acesse a guia Argumentos, e preencha o campo valor conforme abaixo:
• CC: para quando o arquivo SPED Contábil possua a classificação das contas e ela seja igual à do sistema Domínio;
• CR: para quando o arquivo SPED Contábil possua o código das contas e ele seja igual à do sistema Domínio;
• DP: para quando o plano de contas de sua empresa for diferente do SPED Contábil, e você deseja utilizar um De/Para de relacionamento das contas (Para configurar o De/Para, avalie as orientações ao final desta página).
6 - Clique no botão [Importar] para iniciar o processo de importação;
7 - Ao final será emitido um relatório com o resumo dos lançamentos a serem importados, clique em [Gravar] para concluir;
8 - Acesse o menu Movimentos > Lançamentos e avalie o resultado.
Informações Complementares
• Os lançamentos serão importados com tipo 'Vários Débitos para vários créditos' conforme o lançamento informado nos registros I200 e I250 do SPED Contábil;
• Após a importação filtre todos os lançamentos de Zeramento e altere sua origem para "Zeramento".
Configurando o DE/PARA:
Após ter importado o conjunto de dados, poderá configurar o De/Para das contas contábeis:
1 - Acesse o menu Utilitários > Importação > Importador > Leiautes;
2 - No leiaute com nome ‘SPED Contábil’, clique em [Equivalências...];
3 - Na tabela de Equivalência ‘De/Para de Contas’ deverá preencher:
4 - A coluna ‘No leiaute’ com a conta exatamente conforme arquivo SPED Contábil;
5 - A coluna ‘Equivalente no sistema’ com o código reduzido da conta em seu sistema Domínio;
6 - A coluna ‘Descrição’ com o nome da conta.
7 - Após finalizar clicar no botão [Gravar];
OBS: Todas as contas analíticas que possuem lançamentos no SPED Contábil deverão ser relacionadas da tabela de equivalências, inclusive as contas utilizadas no período que terminaram com saldo zero.