Erro GIA RS - 001 - Somatório dos débitos diverge do somatório contido no arquivo EFD - campo 02 do registro E110. Somatório débitos = R$ Y,YY, Somatório do campo(s) 02 do(s) E110 = R$ X,XX. Divergência entre o valor do campo 08. Débitos por saídas, Quadro A, com o total de Débitos do Anexo V. Valor Campo 08: R$ X,XX. Valor Débitos Anexo V: R$ Y,YY

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

  • Causa 1:
 
Normalmente esse erro ocorre, quando na guia SAÍDAS do lançamento foi informado o débito de ICMS, e na guia ESTOQUE não foi informado produto.
 
  • Causa 2:
 
Normalmente esse erro ocorre, quando nos lançamentos de Saídas, existe nota de transferência de crédito do ICMS, com valor no campo ICMS e na guia ESTADUAL não esta com detalhamento da transferência que gera o registro C197 do lançamento fiscal.
 
 
  • Solução 1:
 
1 - Acesse menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
1.1 - Verifique os lançamentos fiscais, se na guia ESTOQUE foi informado produtos;
1.2 - Inclua os produtos nas Notas Fiscais que ficaram sem essa informação;
1.3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
1.4 - Realize apuração do período, gere um novo arquivo, valide e analise o resultado.
 
 
  • Solução 2:
 
2 - Acesse menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES;
2.1 - Localize o acumulador utilizado no lançamento de transferência;
2.2 - Na guia ESTADUAL, selecione a opção '[x] Nota de transferência de crédito de ICMS', e no campo ao lado, selecione uma opção;
2.3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
3 - Após acesse menu MOVIMENTOS, clique em SAÍDAS;
3.1 - Localize a Nota Fiscal de Transferência de Crédito de ICMS, altere o acumulador para outro qualquer;
3.2 - Volte para o acumulador anterior, e clique na guia ESTADUAL;
3.3 - No campo TRANSFERÊNCIA, informe o código do amparo legal da transferência;
3.4 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
3.5 - Realize apuração do período, gere um novo arquivo, valide e analise o resultado.
 

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