Como regerar Lançamentos Contábeis dos Pagamentos?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para regerar os lançamentos contábeis dos pagamentos, quando não são informados durante a baixa dos impostos ou quando há alterações nas contas contábeis. Com essa opção, o sistema informará automaticamente os lançamentos. Siga os passos:
 
Configurar Parâmetros
Para que a opção no menu Utilitários esteja habilitada.
 
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade > Geral, no campo Exportação em arquivo texto, selecione a opção 'Não';
3 - Clique no botão [Gravar].
 
Regerar Lançamentos Contábeis de Pagamentos
Para regerar os pagamentos com os lançamentos contábeis e, em seguida, visualizá-los no razão.
 
1 - Acesse o menu Utilitários > Lançamentos > Regerar Lançamentos Contábeis de Pagamentos;
2 - Nessa janela, no quadro:
  • Competência, informe o período Inicial e Final;
  • Tipos de encargos, selecione os encargos que serão regerados. Atenção! Os pagamentos de INSS e IRRF, por se tratarem de lançamentos contábeis dos Tributos Federais, devem ser gerados através do menu Processos > Pagamentos. Informamos que a opção Tributos Federais está desabilitada no sistema devido a uma atualização em andamento.
  • Situação, selecione qual a situação de pagamento será regerada, '[x] Todos', '[x] Somente pago parcial' ou '[x] Somente pago';
  • Opção, para não regerar esses lançamentos na contabilidade, selecione as opções '[x] Não regerar lançamentos conciliados' e '[x] Não regerar lançamentos de baixas importados via API' (opção habilitada apenas para empresas configuradas para importação via API);
3 - Clique no botão [Regerar];
4 - Após, para conferir as informações, acesse o Módulo Contabilidade e faça a emissão do relatório para conferência. Exemplo: Razão.
 
OBS: Com o FGTS Digital, o encargo do FGTS foi desmembrado em FGTS e FGTS 13º Salário.

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