Ocorre quando realizado lançamentos contábeis com contas de resultado, após o zeramento do período já ter sido executado.
	
		 
	
	
		Para resolver, é necessário excluir o zeramento anterior, e executar um novo zeramento, conforme abaixo:
	
		 
	
		1 - Para excluir o zeramento, acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
	
		2 - Selecione o quadro '[x] Data', e informe o mesmo período de emissão do SPED ECD nos campos Inicial e Final;
	
		3 - Selecione o quadro '[X] Apenas com origem', e no campo Origem do Lançamento, selecione a opção 'Zeramento';
	
		4 - Clique em [OK], e após, repita o procedimento outras duas vezes, alterando o campo Origem do Lançamento para 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
	
		5 - Para realizar um novo zeramento, acesse o menu Utilitários > Zeramento;
	
		6 - No campo Data, informe a data que deseja fazer o zeramento;
	
		7 - Clique em [OK] para concluir.
	
		 
	
		Informações Complementares
	
		• Para o zeramento ficar correto, é importante configurar para zerar todas as contas de resultado nos parâmetros. Caso tenha dúvidas, acesse as soluções relacionadas;