3. Clique no botão [Outros Dados], e salve as informações, mesmo que não tenha uma marcação a ser feita;
4. No quadro Gerar, selecione a opção '[x] Relatório' para visualizar as informações antes do envio;
5. Clique no botão [OK] para gerar o relatório, onde serão apresentados os seguintes campos:
Imposto sem Benefício:
• Apresenta o valor resultante do cálculo (Base de Cálculo das Vendas - Base de Cálculo das Devoluções de Vendas) x alíquota de PIS e COFINS, considerando lançamentos com CST '06' e Natureza da Receita '110';
• Para cálculo da Base de Cálculo, o sistema utiliza: (VL Produto - Desconto + frete + seguro + despesas acessórias – Exclusões) * Percentual de redução BC;
• É possível informar o código do benefício na DIRBI No cadastro dos produtos, caso utilize a forma simplificada por produto ou completa, e nos acumuladores (Guia SPED) na forma simplificada.
Imposto com Benefício:
• Como o benefício gera a suspensão de PIS e COFINS, este campo será apresentado sem valores.
Valor Usufruído:
• Apresenta a diferença entre as colunas Imposto sem Benefício e Imposto com Benefício, indicando o valor que a empresa deixou de recolher no período e que será transmitido na DIRBI.
6. Retorne ao quadro Gerar e selecione a opção '[x] Site Receita';
7. Selecione o certificado digital que será utilizado na transmissão;
8. Clique no botão [Outros Dados] e clique no botão [OK] para salvar
9. Clique no botão [OK] para transmitir.
Informações Complementares
• Entende-se como exclusões para cálculo do Imposto sem Benefício, a opção da empresa de excluir ICMS, ISS, DIFAL NC e/ou FCP da base de cálculo de PIS e COFINS;
• Em caso de instabilidade no site da Receita, a transmissão pode ser feita utilizando a opção '[x] API DIRBI'.
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• A opção da DIRBI é habilitada apenas na empresa matriz. Se houver mais de uma empresa registrada no mesmo CNPJ, o menu não é habilitado.
• Para empresas no Regime Caixa o valor da coluna Imposto sem Benefício será calculado com base nas parcelas baixadas.