Este aviso ocorre quando existem notas fiscais com a Base de Cálculo do ICMS maior que zero, porém os campos de Alíquota e Valor Imposto não estão preenchidos.
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Entradas ou Saídas;
2 - Faça a emissão do relatório do período que estão apresentando o erro na GIA;
3 - No relatório, identifique as notas fiscais que estão com Base de Cálculo do ICMS informada, porém que estão com Alíquota e Valor Imposto zeradas;
4 - Após, acesse o menu Movimentos > Entradas ou Saídas, e ajuste os lançamentos dessas notas, ou zerando a Base de Cálculo do ICMS, ou então, informando os valores de Alíquota e Valor Imposto;
5 - Faça esse ajuste em todas as notas que estão com esse problema, e faça uma nova apuração do período;
6 - Então, emita novamente a GIA SP e veja que esse erro não será mais apresentado.
Importante!
Caso possua valores com ICMS Monofásico no lançamento, e como o valor deste imposto não possui destaque de Base de cálculo, o aviso será apresentado. Neste caso, basta prosseguir com a importação, pois a mensagem é apenas um aviso.