Como configurar Filiais para gerar lançamentos contábeis na Matriz?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Para realizar a integração contábil da Filial para a Matriz, siga os passos a seguir:
 
Filial
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
3. Na guia Geral > Contabilidade, marque a opção '[x] Gera lançamentos contábeis'.
4. Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione '[x] Gerar lançamentos em outra empresa' e ao lado, no campo 'Código da Empresa', informe o código da empresa Matriz cadastrada no sistema que irá gerar os lançamentos contábeis da filial;
5. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e efetue este procedimento nas demais Filiais, caso houver.
 
Empresa Matriz
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção  '[x] Processa filiais / é filial';
3. Após, na guia Geral > Contabilidade > Opções, marque a opção  '[x] Agrupar lançamentos das filiais';
4. Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
 
Informações Complementares
A Filial não poderá ter um plano de contas cadastrado nem lançamentos no módulo de contabilidade, caso necessário exclua estas informações antes de realizar o processo.
 
Realize a integração contábil pela Matriz através do menu Movimentos > Integração contábil, onde os valores da Filial irão demonstrar de forma unificada na Contabilidade.
 
Para completar a configuração no módulo Contabilidade, clique aqui.

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