Como configurar as Filiais para gerar os lançamentos contábeis na Matriz?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Veja as configurações necessárias para realizar a integração contábil da Filial para Matriz.
 
Empresa Filial
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
3 - Na guia Geral > Contabilidade selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis'.
4 - Após, na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos em outra empresa'; e ao lado no campo 'Código da Empresa', informe o código da empresa Matriz cadastrada no sistema que irá gerar os lançamentos contábeis da filial;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e efetue este procedimento nas demais Filiais, caso houver.
 
Empresa Matriz
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção  '[x] Processa filiais / é filial';
3 - Após, na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção  '[x] Agrupar lançamentos das filiais';
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
 
Importante!
A Filial não poderá ter um plano de contas cadastrado nem lançamentos no módulo de contabilidade, caso necessário exclua estas informações antes de realizar o processo.
 
Realize a integração contábil pela Matriz através do menu Movimentos > Integração contábil, onde os valores da Filial irão demonstrar de forma unificada na Contabilidade.
 
Para completar a configuração no módulo Contabilidade, clique aqui.
 

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