Veja as configurações necessárias para realizar a integração contábil da Filial para Matriz.
Importante!
A empresa filial não poderá ter um plano de contas cadastrado ao realizar este processo, da mesma forma que não deverá possuir lançamentos no módulo contabilidade da própria empresa.
Antes de realizar o processo, confira se existem estas informações e, caso necessário, realize a exclusão delas.
Esta configuração inicia no módulo Escrita Fiscal e é finalizada no módulo Contabilidade, ao final criamos um link para complementar os passos.
Empresa Filial
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais/ é filial';
3 - Na guia Geral > Contabilidade selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis'.
4 - Após, na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos em outra empresa'; e ao lado no campo 'Código da Empresa', informe o código da empresa Matriz cadastrada no sistema que irá gerar os lançamentos contábeis da filial;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações e efetue este procedimento nas demais Filiais, caso houver.
Empresa Matriz
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Federal > Opções, selecione a opção '[x] Processa filiais / é filial';
3 - Após, na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Agrupar lançamentos das filiais';
4 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
Após realizar o processo, todos os lançamentos contábeis da empresa Filial, módulo Escrita Fiscal, serão gerados na empresa Matriz, módulo Contabilidade.
Desta forma, não será utilizada a empresa filial no módulo Contabilidade, para isso, deverá ser acessado o Módulo Contabilidade da empresa Matriz e consolidar os relatórios para visualizar as informações de ambas empresas.