Esse aviso ocorre ao gerar a integração contábil quando não há lançamentos contábeis a serem gerados, seja por falta de configuração das contas e históricos contábeis nos impostos, por ausência de apuração do período, por não haver impostos calculados na competência ou porque a contabilização está configurada para ser realizada por nota. Para identificar e corrigir a causa, avalie:
1. As contas e históricos contábeis não foram informados no cadastro do imposto.
Para que a integração contábil gere lançamentos, é necessário que todos os impostos calculados no período tenham contas e históricos contábeis informados em suas respectivas vigências. Para verificar e corrigir:
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize os impostos calculados pela empresa;
2. Acesse a mesma vigência do período da integração contábil. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para a data da integração;
3. Na guia Contabilidade, informe as contas e históricos contábeis em todas as subguias disponíveis;
4. Clique no botão [Gravar] para salvar;
5. Acesse o menu Movimentos > Apuração, informe o período e clique no botão [Processar Período];
6. Após apurar o período, faça a integração contábil novamente.
OBS: As contas e históricos contábeis devem estar configurados em uma vigência que abranja o período da integração contábil; caso contrário, a integração não será realizada. Alterações em vigências anteriores podem fazer a apuração desaparecer, caso não seja criada uma nova vigência.
2. O período da integração não foi apurado
A integração contábil só gera lançamentos quando a competência já foi apurada. Para corrigir:
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2. Informe o período no qual deseja realizar a integração contábil;
3. Clique no botão [Processar Período] para apurar;
4. Após a apuração, realize a integração contábil novamente.
3. Não há impostos calculados no período da integrar
Se não houver movimentação ou impostos a calcular na competência, não haverá lançamentos contábeis a serem gerados. Para verificar:
1. Avalie se realmente não há impostos a calcular no período. Caso não haja, não é necessário realizar a integração contábil;
2. Caso deva haver impostos calculados, acesse o menu Controle > Parâmetros > Acumuladores e verifique se os tributos essenciais estão configurados na vigência correspondente ao período da integração;
3. Acesse o menu Movimentos > Entradas e/ou Saídas/Serviços e verifique se as notas fiscais possuem os tributos informados;
4. Caso necessário, corrija as configurações e refaça a apuração do período;
5. Após, realize a integração contábil novamente.
4. A contabilização dos impostos está configurada para ser gerada por nota
Quando a integração está configurada para gerar lançamentos contábeis por nota, a mensagem continuará sendo exibida na integração contábil, pois os lançamentos já foram gerados automaticamente nas notas. Para verificar:
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas, Saídas ou Serviços;
2. Abra as notas fiscais do período e verifique se na guia Contabilidade os lançamentos contábeis foram gerados corretamente;
3. Caso os lançamentos estejam corretos, a mensagem pode ser ignorada, pois não é necessário realizar a integração contábil manualmente quando a configuração é por nota;
4. Caso os lançamentos não tenham sido gerados nas notas, acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
5. Informe o Período da integração contábil;
6. Selecione os Tipos de lançamentos e preencha os demais campos;
7. Clique no botão [Regerar] e, em seguida, clique no botão [Gravar] para concluir.