Importação Cupom Fiscal - Como configurar a importação de clientes?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Nesta opção será possível realizar a configuração da importação de clientes, quanto à sua data de cadastro no sistema, e sua conta contábil.
 
1 - Acesse o menu ARQUIVOS, opção CONFIGURAÇÃO DE IMPORTAÇÃO, clique em CUPOM FISCAL;
1.1 - Na guia GERAL, no quadro CLIENTES DOS CUPONS FISCAIS, no campo:
1.1.1 - DATA PARA CADASTRO, selecione a opção:
1.1.1.1 - 'Primeiro dia do período atual', para que no campo DATA CADASTRO do cadastro dos clientes seja informada a data com o primeiro dia do período atual da empresa;
 
OBS: Para verificar o período atual da empresa, poderá acessar o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS, na guia PERSONALIZA, opção GERAL, no quadro PERÍODO, observe o campo ATUAL.
 
1.1.1.2 - 'Início efetivo das atividades da empresa', para que no campo DATA CADASTRO do cadastro dos clientes seja informada a data do início efetivo das atividades da empresa.
 
OBS: Para verificar o período de início das atividades da empresa, poderá acessar o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS, na guia PERSONALIZA, opção GERAL, no quadro PERÍODO, observe o campo INÍCIO EFETIVO DAS ATIVIDADES.
 
1.1.2 - CRIAR CONTA CONTÁBIL, selecione a opção conforme necessidade;
1.1.3 - COM MESMO GRUPO DO CNPJ, selecione a opção correspondente, para que seja criada ou não, uma nova conta, caso já possua um cliente com os 8 primeiros dígitos do CNPJ igual;
1.2 - No quadro OPÇÕES, selecione a opção:
1.2.1 - '[x] Utilizar o cliente padrão informado nos parâmetros', e no campo ao lado selecione a opção:
1.2.1.1 - 'Sempre', para que seja sempre utilizado o cliente padrão informado nos parâmetros da empresa;
1.2.1.2 - 'Quando no arquivo estiver sem nome e sem número do CPF', para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo que está sendo importado estiver sem nome e sem número do CPF de cliente;
1.2.1.3 - 'Quando no arquivo estiver com nome e sem número do CPF', para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo que está sendo importado estiver com nome e sem número do CPF de cliente;
1.2.1.4 - 'Quando no arquivo estiver sem número do CPF', para que seja utilizado o cliente padrão quando no arquivo que está sendo importado estiver sem número do CPF de cliente;
1.3 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 - Acesse o menu UTILITÁRIOS, opção IMPORTAÇÃO, opção IMPORTAÇÃO PADRÃO, clique em CUPOM FISCAL;
2.1 - No quadro ARQUIVO, clique no botão [...] e localize o arquivo a ser importado;
2.2 - Clique no botão [Importar] para realizar a importação do arquivo;
2.3 - Em seguida, clique no botão [Gravar] para concluir.
 

Marcar todos como lidos