Para realizar a conciliação das contas contábeis para que não seja permitido a inclusão, alteração, exclusão ou integração dos lançamentos nas contas conciliadas, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Conciliação > Contas;
2 - No quadro Dados, no campo Conta, informe manualmente o código da conta que será consolidada, ou então, pressione a tecla F2 do seu teclado e selecione a respectivo conta;
3 - No campo Conciliada Até, será apresentada a data da última conciliação realizada para a conta contábil. Caso não haja conciliações anteriores, será demonstrada a data de início dos lançamentos da empresa;
4 - No campo Próxima Conciliação, informe a data da conciliação;
5 - Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso possua lançamentos não conciliados com a conta informada, será apresentada a mensagem: 'Existem lançamentos não conciliados nesta conta contábil. Deseja conciliar esses lançamentos?'. Na mensagem, clique no botão [Sim].