Gerar Boleto
1 - Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2 - Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência do faturamento;
3 - No quadro Dados, defina os campos Data de emissão e Ordem;
4 - No quadro Modelo, no campo:
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Tipo, selecione a opção Completo - Detalhado;
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Modelo, selecione a opção Unicred - 91.
5 - Clique no botão [Clientes...], para fazer a seleção de clientes específicos;
6 - No quadro Filtro, defina qual o tipo de Faturamento será considerado e/ou utilize as demais opções para filtrar um faturamento específico;
7 - No quadro Opções, selecione as opções '[x] Gerar código de barras' e '[x] Imprimir dados do cedente do recibo do sacado';
8 - No quadro Observação, no campo Código, informe uma observação previamente cadastrada no sistema ou insira manualmente no campo ao lado;