Erro SPED Fiscal - 'O CNPJ base da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do informando do arquivo.'

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Esse erro pode ocorrer nos registros C113 e C116 de acordo com o que precisa ser ajustado.
 
  • Causa 01
Esse erro geralmente ocorre quando está selecionado no campo emitente do lançamento a opção 'Próprio', porém ao verificar a chave da nota está com o CNPJ diferente da empresa ou quando está com a opção 'Terceiros' selecionado e a chave nf-e está com CNPJ da empresa.
 
  • Solução 01
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e localize a nota fiscal que apresentou erro dentro do validador;
2 - Avalie a informação destacada no campo Emitente e em seguida acesse a guia Complementar;
3 - Observe no campo Chave NF-e se está selecionado a informação do CNPJ e se o mesmo está correto;
 
OBS: Caso no campo Emitente esteja selecionado 'Próprio' deve conter informação do CNPJ da sua empresa e caso esteja 'Terceiros' deve estar preenchido com CNPJ diferente,
 
4 - Realize os devido ajustes e após apure o período, gere o arquivo, importe no validador e avalie os resultados;
 
  • Causa 02
Também ocorre se possuir CF-e referenciado e o mesmo possui informações divergente ao esperado pelo validador.
 
  • Solução 02
 
"Este registro será utilizado para informar, detalhadamente, nas operações de saídas, cupons fiscais eletrônicos que tenham sido mencionados nas informações complementares do documento que está sendo escriturado no registro C100. Nas operações de entradas no registro C100, somente informar quando o emitente do cupom fiscal for o próprio informante do arquivo. Este registro está relacionado ao documento fiscal informado no registro C800 ou C860."
 
Para a correção, siga os passos:
 
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e localize a nota fiscal que apresentou erro dentro do validador;
2 - Avalie se as informações na guia Complementar > Documentos Referenciados > Cupons Fiscais estão preenchidas com CNPJ da empresa;
3 - Caso necessário exclua o CF-e referenciado;
4 - Realize os devido ajustes e após apure o período, gere o arquivo, importe no validador e avalie os resultados;
 
Informações Complementares
• Na importação de notas, você pode definir como serão escriturados essas informações, onde você deve observar o modelo das notas e as configurações aplicadas pelo acumulador considerado na regra, caso tenha dúvidas, acesse as Soluções Relacionadas.
 

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