Como contabilizar o IPI e ICMS ST destacados na linha do ICMS das notas de entrada individualizado?

Nesta solução será apresentada a configuração e quais lançamentos ocorrerão para contabilizar o IPI e ICMS ST de forma individualizada.
 
PARÂMETROS DA EMPRESA
1 – Acesse o menu CONTROLE e clique em PARÂMETROS;
2 – Na guia GERAL, subguia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto '1-ICMS' informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo;
3 – Na guia GERAL, subguia CONTABILIDADE, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4 – Selecione o quadro '[x] Separar a contabilização dos valores de IPI e ICMS ST das entradas';
 
 
5 Clique no botão [Gravar] para concluir.
 
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES; 
2 – Verifique se você já possui um acumulador  para operação. Caso não, clique no botão [Novo], e cadastre o mesmo;
3 – Na guia IMPOSTOS, verifique se você possui o imposto ‘1-ICMS’ informado. Caso não, clique no botão [Nova Vigência] e em seguida em [Incluir], e informe o mesmo;
4 – Na guia CONTABILIDADE, subguia NOTAS, preencha os quadros LANÇAMENTO DAS NOTAS, IPI ENTRADAS e ICMS ST ENTRADAS com as contas e históricos contábeis;
 
 
5 – Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
 
CONFIGURAÇÃO DE HISTÓRICOS
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em CONFIGURAÇÃO DE HISTÓRICOS;
2 – Na guia OUTROS VALORES DAS NOTAS, subguias IPI e ICMS ST, campo VARIÁVEIS DISPONÍVEIS selecione qual informação deseja que seja demonstrada como complemento do histórico do lançamento;
3 – Após selecionar a variável desejada,  clique no botão [Adicionar];
4 – Inclua quantas variáveis desejar;
5 – Além das variáveis, poderá informar algum complemento para o histórico em forma de texto;
 
 
 
6 – Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
 
LANÇAMENTO
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, e clique em ENTRADAS;
2 – Realize o lançamento com o acumulador configurado conforme o item 2;
3 – No quadro TOTAIS, informe o valor dos produtos, IPI e ICMS ST;
4 – Na linha do ICMS, informe o valor de IPI e ICMS ST nos seus devidos campos;
5 – Na guia CONTABILIDADE, verifique que os valores serão contabilizados conforme a configuração realizada anteriormente;
 
 
6 – Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento.
 
CONTABILIZAÇÃO DA NOTA
 
 
 
 
Caso possua dúvidas quanto à configuração inicial da contabilização, por gentileza, acesse o tópico de Soluções Relacionadas
 

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