Como configurar a contabilização de PIS e COFINS separada por filial?

Para gerar a contabilização de PIS e COFINS separada por filial, configure os parâmetros e impostos na Matriz e Filial seguindo os passos abaixo:
 
Parâmetros
 
  • Matriz
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4 - Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar contabilização de PIS/COFINS separadamente por filial';
 
 
5 - Clique no botão [Gravar].
 
  • Filial
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período; 
3 - Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4 - Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos em outra empresa' e no campo Código da empresa, informe o código da empresa matriz;
 
 
5 - Clique no botão [Gravar].
 
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2 - Localize os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
3 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
4 - Na guia Contabilidade > Geral, configure os quadros Imposto a recolher e Imposto a recuperar com as respectivas contas contábeis e históricos;
 
 
5 - Na guia Contabilidade > Transferência matriz e filial, preencha as contas transitórias e o histórico;
 
  • Matriz
 
6 - Realize a mesma configuração das contas transitórias no cadastro da Filial;
7 - Clique no botão [Gravar] e faça os lançamentos fiscais e a apuração do período para as empresas.
 
Integração Contábil 
Com os lançamentos fiscais e a apuração realizada nas empresas para o respectivo período, faça a integração contábil para ambas as empresas, conforme abaixo:
 
1 - Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2 - Defina o Período para a integração dos lançamentos contábeis;
3 - Clique no botão [Empresas...] e selecione a Matriz e Filial para que a integração seja realizada simultaneamente;
 
 
4 - Clique no botão [Gerar] e verifique os dados a serem integrados para a contabilidade;
 
 
5 - Por fim, clique no botão [Gravar].
 
Informação Complementar
Caso queira integrar os lançamentos individualmente por empresa, basta gerar os dados sem o preenchimento do botão [Empresas...].

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