Como configurar a contabilização do imposto '9-Substituição Tributária'?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Contabilização no lançamento da Nota Fiscal:
 
1 - Acesse menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS, localize o imposto '9-Substituição Tributária' e verifique se a vigência está de acordo com sua necessidade, se necessário crie uma vigência clicando no botão [Nova Vigência];
2 - Na guia CONTABILIDADE, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota';
3 - Na subguia GERAL, informe as contas contábeis para este imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
5 - Efetue lançamento de uma Nota Fiscal de venda com o imposto '9-Substituição Tributária', clique na guia CONTABILIDADE, e verifique o lançamento contábil gerado para esse imposto, onde será realizado conforme abaixo:
 
 Débito - Será gerado a conta informada no campo 'Imposto Vendas', do quadro IMPOSTO A RECOLHER da guia CONTABILIDADE do imposto '9-Substituição Tributária'
 Crédito - Será gerado a conta informada no campo 'Conta', do quadro IMPOSTO A RECOLHER da guia CONTABILIDADE do imposto '9-Substituição Tributária'
 Histórico - Será gerado o histórico informado no quadro IMPOSTO A RECOLHER da guia CONTABILIDADE do imposto '9-Substituição Tributária'
 
OBS: Caso deseje que a contabilização do imposto '9-Substituição Tributária', não seja como Receita de Vendas, deverá no cadastro do imposto, na guia CONTABILIDADE selecionar a opção '[x] Não contabilizar este imposto como receita de vendas'.
 
Contabilização via Integração Contábil:
 
1 - Acesse menu ARQUIVOS, clique em IMPOSTOS e localize o cadastro do imposto '9-Substituição Tributária';
2 - Na guia CONTABILIDADE, desmarque a opção '[  ] Gera lançamentos contábeis por nota';
3 - Na subguia GERAL, informe as contas contábeis para este imposto;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
5 - Efetue lançamento de uma Nota Fiscal de venda com o imposto '9-Substituição Tributária', e faça APURAÇÃO do período;
6 - Acesse menu MOVIMENTOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL, informe o período conforme necessidade, e clique no botão [Gerar] para realizar a integração contábil.
 

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