Ocorre quando realizado lançamentos contábeis com contas de resultado, após o zeramento do período já ter sido executado.
Para resolver, é necessário excluir o zeramento anterior, e executar um novo zeramento, conforme abaixo:
1 - Para excluir o zeramento, acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
2 - Selecione o quadro '[x] Data', e informe o mesmo período de emissão do SPED ECD nos campos Inicial e Final;
3 - Selecione o quadro '[X] Apenas com origem', e no campo Origem do Lançamento, selecione a opção 'Zeramento';
4 - Clique em [OK], e após, repita o procedimento outras duas vezes, alterando o campo Origem do Lançamento para 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
5 - Para realizar um novo zeramento, acesse o menu Utilitários > Zeramento;
6 - No campo Data, informe a data que deseja fazer o zeramento;
7 - Clique em [OK] para concluir.
Informações Complementares
• Para o zeramento ficar correto, é importante configurar para zerar todas as contas de resultado nos parâmetros. Caso tenha dúvidas, acesse as soluções relacionadas;